2.一般会計予算の概要

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ページ番号1007741  更新日 令和3年8月31日

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(1)歳入の概要

一般会計当初予算(歳入)

平成29年度
予算額
平成29年度
構成比
平成28年度
予算額
平成28年度
構成比
増減額 増減率

市税

660億5,929万1千円 42.6% 651億8,881万1千円 40.7% 8億7,048万円 1.34%

地方譲与税

11億円 0.7% 10億6,000万円 0.7% 4,000万円

3.77%

利子割交付金

8,400万円 0.1% 9,600万円 0.1% △1,200万円 △12.50%

配当割交付金

2億5,400万円 0.2% 4億400万円 0.3% △1億5,000万円 △37.13%

株式等譲渡所得割交付金

7,700万円 0.0% 2億5,000万円 0.2% △1億7,300万円 △69.20%

地方消費税交付金

73億円 4.7% 74億円 4.6% △1億円 △1.35%

ゴルフ場利用税交付金

2,000万円 0.0% 1,800万円 0.0% 200万円 11.11%

自動車取得税交付金

2億5,810万円 0.2% 1億8,810万円 0.1% 7,000万円 37.21%

国有提供施設等所在市助成交付金

1,138万7千円 0.0% 1,116万5千円 0.0% 22万2千円 1.99%

地方特例交付金

2億4,600万円 0.2% 2億3,900万円 0.1% 7,000万円 2.93%

地方交付税

68億円 4.4% 93億円 5.8% △25億円 △26.88%

交通安全対策特別交付金

8,000万円 0.1% 8,000万円 0.1% 0円 0.00%

分担金及び負担金

14億6,630万2千円 0.9% 15億950万1千円 0.9% △4,319万9千円 △2.86%

使用料及び手数料

38億4,691万円 2.5% 38億2,411万4千円 2.4%

2,279万6千円

0.60%

国庫支出金

242億4,423万3千円

15.6% 241億3,626万8千円 15.1% 1億796万5千円 0.45%

県支出金

94億9,627万2千円 6.1% 91億7,759万円 5.7% 3億1,868万2千円 3.47%

財産収入

2億7,755万2千円 0.2% 3億4,999万6千円 0.2% △7,244万4千円 △20.70%

寄附金

1億8,290万円 0.1% 1億3,113万5千円 0.1% 5,176万5千円 39.47%

繰入金

61億3,556万5千円 4.0% 88億4,466万6千円 5.5% △27億910万1千円 △30.63%

繰越金

30億円 1.9% 30億円 1.9% 0円 0.00%

諸収入

118億348万8千円 7.6% 117億955万4千円 7.3% 9,393万4千円 0.80%

市債

122億700万円 7.9% 131億1,210万円 8.2% △9億510万円 △6.90%

歳入合計

1,549億5,000万円 100.0% 1,600億3,000万円 100.0% △50億8,000万円 △3.17%

市税収入については、個人所得の増加により個人市民税が増、家屋の新・増築の増加で固定資産税が増となり、28年度予算に比べ1.3%増の661億円程度と見込んでいます。なお、歳入に占める市税収入の構成比は42.6%です。

譲与税・交付金のうち、株式所得等譲渡割交付金については、NISA・ジュニアNISAの普及に伴い非課税枠が拡大したことなどから、譲渡所得が減することにより69.2%の減を見込んでいます。

地方交付税については、28年度の決算見込み額や地方財政計画などから、26.9%の減を見込んでいます。

県支出金については、岐阜駅東地区などの市街地再開発事業費の増などにより、3.5%の増を見込んでいます。

市債については、将来にわたって健全な財政運営を確保するために発行を抑制することを基本方針としております。29年度は、教育施設・消防施設など大型事業の完了により、6.9%の減となっております。また、返済が進むことで普通債残高は縮減できる見込みです。

(2)歳出の概要

一般会計当初予算(歳出)

平成29年度
予算額
平成29年度
構成比
平成28年度
予算額
平成28年度
構成比
増減額 増減率

議会費

8億2,664万1千円 0.5% 8億3,496万7千円 0.5%

△832万6千円

△1.00%

総務費

117億456万3千円 7.6% 127億4,217万9千円 8.0% △10億3,761万6千円 △8.14%

民生費

540億6,654万5千円 34.9% 539億9,002万7千円 33.7% 7,651万8千円 0.14%

衛生費

101億9,950万1千円

6.6% 104億2,021万3千円 6.5% △2億2,071万2千円 △2.12%

労働費

1億206万2千円 0.1% 8,887万9千円 0.1% 1,318万3千円 14.83%

農林水産業費

12億5,749万1千円 0.8% 12億6,927万5千円 0.8%

△1,178万4千円

△0.93%

商工費

114億8,651万7千円 7.4% 113億5,965万5千円 7.1% 1億2,686万2千円 1.12%

土木費

145億9,772万円 9.4% 134億8,477万円 8.4% 11億1,295万円 8.25%

消防費

61億1,624万2千円 4.0% 71億4,528万2千円 4.5% △10億2,904万円 △14.40%

教育費

152億832万2千円 9.8% 179億5,572万8千円 11.2% △27億4,740万6千円 △15.30%

公債費

135億2,112万8千円 8.7% 150億1,837万8千円 9.4% △14億9,725万円 △9.97%

諸支出金

156億6,326万8千円 10.1% 155億2,064万7千円 9.7% 1億4,262万1千円 0.92%

予備費

2億円 0.1% 2億円 0.1% 0円 0.00%

歳出合計

1,549億5,000万円 100.0% 1,600億3,000万円 100.0% △50億8,000万円 △3.17%

上の表の平成29年度歳出予算を市民一人当たりに置き換えると、下図のようになります。

イラスト:一人あたりの予算額

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