1.平成29年度予算の概要

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ページ番号1007740  更新日 令和3年8月31日

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(1)予算編成にあたっての基本的な考え方

我が国経済は、政府の経済政策による、円安・株高を背景とした企業収益の改善などにより緩やかな回復基調にありましたが、新興国経済の減速懸念などによる急速な円高の進行により、国の税収は7年ぶりに前年度実績を下回る見込みとなっており、また、国の借金は過去最高を更新するなど、国家財政は予断を許さない状況が続いております。
国においては、一億総活躍社会の実現を目指し、引き続き我が国の構造的問題である人口減少・少子高齢化の克服に向け、成長と分配の好循環の実現に向けた取り組みを進めております。
本市においても、こうした社会経済情勢や国の動向を的確に把握し、柔軟かつ迅速に対応するとともに、自立した財政基盤の確立につながる定住・交流人口の増加策などを積極的に推進し、将来にわたり持続可能な都市経営を行う手腕が求められています。
平成29年度は、重点政策の基本方針のキーワードを「未来への羅針盤」とし、副題に「指し示す 安心の航海図」を掲げ、基軸なき時代・先行きを見通すことが容易ではない未来に向けて、市民の皆様に安心の針路を指し示す施策を展開します。
さらに、「安心を見える化」していく重点政策を、人が活躍する「教育、子育て、生涯活躍」、経済を活性化する「産業、農業」、活力あるまちを目指す「まちづくり、防災」の3本柱としました。
引き続き市民ニーズを的確に把握し、中長期的な展望に立った大胆な選択と集中の下、健全財政の維持に努めながら、あらゆる世代が安心できる生活基盤を構築し、その成果を見える形で示すことで、不安の解消・安心の醸成に取り組むという思いで新年度予算の編成にあたりました。

(2)予算の規模

平成29年度当初予算

会計名 平成29年度 平成28年度 比較 増減率
一般会計

1,549億5,000万円

1,600億3,000万円

-50億8,000万円

-3.17%

特別会計小計

1,157億9,710万円

1,144億3,550万円

13億6,160万円

1.19%

企業会計小計

493億439万9千円

528億8,105万6千円

-35億7,665万7千円

-6.76%

合計

3,200億5,149万9千円

3,273億4,655万6千円

-72億9,505万7千円

-2.23%

特別会計
会計名 平成29年度 平成28年度 比較 増減率
競輪事業

146億3,000万円

157億5,300万円

-11億2,300万円

-7.13%

国民健康保険事業

571億980万円

567億7,150万円

3億3,830万円

0.60%

介護保険事業

360億6,090万円

340億380万円

20億5,710万円

6.05%

後期高齢者医療事業

53億2,770万円

51億5,830万円

1億6,940万円

3.28%

育英資金貸付事業

1億2,770万円

1億3,360万円

-590万円

-4.42%

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

1億2,950万円

1億450万円

2,500万円

23.92%

廃棄物発電事業

2億9,340万円

3億7,100万円

-7,760万円

-20.92%

食肉地方卸売市場事業

2億9,170万円

2億9,570万円

-400万円

-1.35%

観光事業

6億1,130万円

6億740万円

390万円

0.64%

駐車場事業

5億5,410万円

5億8,770万円

-3,360万円

-5.72%

薬科大学附属薬局事業

6億6,100万円

6億4,900万円

1,200万円

1.85%

小計

1,157億9,710万円

1,144億3,550万円

13億6,160万円

1.19%

企業会計
会計名 平成29年度 平成28年度 比較 増減率
病院事業

232億279万1千円

257億7,753万3千円

-25億7,474万2千円

-9.99%

中央卸売市場事業

7億3,881万6千円

9億1,284万3千円

-1億7,402万7千円

-19.06%

水道事業

99億5,721万2千円

97億4,603万4千円

2億1,117万8千円

2.17%

下水道事業

154億558万円

164億4,464万6千円

-10億3,906万6千円

-6.32%

小計

493億439万9千円

528億8,105万6千円

-35億7,665万7千円

-6.76%

(3)予算資料

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