令和2年度当初予算

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ページ番号1007727  更新日 令和3年8月31日

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令和2年度予算の概要

予算の規模

会計名 令和2年度 令和元年度 比較 増減率
一般会計

1,790億1,000万円

1,720億5,000万円

69億6,000万円

4.05%

特別会計小計

1,119億520万円

1,091億5,470万円

27億5,050万円

2.52%

企業会計小計

512億4,524万3千円

512億7,592万6千円

-3,068万3千円

-0.06%

合計

3,421億6,044万3千円

3,324億8,062万6千円

96億7,981万7千円

2.91%

特別会計
会計名 令和2年度 令和元年度 比較 増減率
競輪事業

168億1,400万円

142億5,400万円

25億6,000万円

17.96%

国民健康保険事業

452億8,900万円

472億410万円

-19億1,510万円

-4.06%

介護保険事業

411億1,700万円

395億8,840万円

15億2,860万円

3.86%

後期高齢者医療事業

61億1,690万円

56億1,780万円

4億9,910万円

8.88%

育英資金貸付事業

1億4,200万円

1億2,980万円

1,220万円

9.40%

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

1億3,610万円

1億1,620万円

1,990万円

17.13%

廃棄物発電事業

3億2,210万円

2億8,300万円

3,910万円

13.82%

食肉地方卸売市場事業

3億2,640万円

3億1,310万円

1,330万円

4.25%

観光事業

6億3,780万円

6億1,300万円

2,480万円

4.05%

駐車場事業

3億2,390万円

3億5,530万円

-3,140万円

-8.84%

薬科大学附属薬局事業

6億8,000万円

6億8,000万円

0万円

0.00%

小計

1,119億520万円

1,091億5,470万円

27億5,050万円

2.52%

企業会計
会計名 令和2年度 令和元年度 比較 増減率
病院事業

251億4,158万円

253億3,251万6千円

-1億9,093万6千円

-0.75%

中央卸売市場事業

7億3,871万9千円

7億4,946万6千円

-1,074万7千円

-1.43%

水道事業

98億674万7千円

100億1,739万2千円

-2億1,064万5千円

-2.10%

下水道事業

155億5,819万7千円

151億7,655万2千円

3億8,164万5千円

2.51%

小計

512億4,524万3千円

512億7,592万6千円

-3,068万3千円

-0.06%

一般会計当初予算【歳入】

令和2年度
予算額
令和2年度
構成比
令和元年度
予算額
令和元年度
構成比
増減額 増減率
市税

665億6,862万円

37.2%

668億5,595万3千円

38.9%

-2億8,733万3千円

-0.43%

地方譲与税

11億4,600万円

0.6%

10億2,200万円

0.6%

1億2,400万円

12.13%

利子割交付金

7,200万円

0.0%

1億5,400万円

0.1%

-8,200万円

-53.25%

配当割交付金

2億9,000万円

0.2%

2億5,100万円

0.1%

3,900万円

15.54%

株式等譲渡所得割交付金

1億5,000万円

0.1%

1億4,000万円

0.1%

1,000万円

7.14%

法人事業税交付金

6億円

0.3%

-

0.0%

6億円

皆増

地方消費税交付金

93億4,000万円

5.2%

77億円

4.5%

16億4,000万円

21.30%

ゴルフ場利用税交付金

1,900万円

0.0%

1,800万円

0.0%

1,000万円

5.56%

環境性能割交付金

1億3,200万円

0.1%

6,000万円

0.0%

7,200万円

120.00%

国有提供施設等所在市助成交付金

1,088万4千円

0.0%

1,097万2千円

0.0%

-8万8千円

-0.80%

地方特例交付金

4億1,300万円

0.2%

7億8,300万円

0.5%

-3億7,000万円

-47.25%

地方交付税

75億円

4.2%

70億円

4.1%

5億円

7.14%

交通安全対策特別交付金

6,000万円

0.0%

7,000万円

0.0%

-1,000万円

-14.29%

分担金及び負担金

9億5,395万8千円

0.5%

11億6,649万2千円

0.7%

-2億1,253万4千円

-18.22%

使用料及び手数料

34億420万9千円

1.9%

36億2,261万3千円

2.1%

-2億1,840万4千円

-6.03%

国庫支出金

273億3,207万7千円

15.3%

256億5,459万5千円

14.9%

16億7,748万2千円

6.54%

県支出金

113億9,866万4千円

6.4%

105億6,077万1千円

6.1%

8億3,789万3千円

7.93%

財産収入

2億6,133万7千円

0.2%

2億8,733万3千円

0.2%

-2,599万6千円

-9.05%

寄附金

2億1,670万円

0.1%

2億1,110万円

0.1%

560万円

2.65%

繰入金

139億5,443万3千円

7.8%

87億7,579万9千円

5.1%

51億7,863万4千円

59.01%

繰越金

30億円

1.7%

30億円

1.7%

0円

0.00%

諸収入

135億6,981万8千円

7.6%

150億727万2千円

8.7%

-14億3,745万4千円

-9.58%

市債

186億1,730万円

10.4%

195億2,910万円

11.4%

-9億1,180万円

-4.67%

自動車取得税交付金

0円

0.0%

1億7,000万円

0.1%

-1億7,000万円

皆減

歳入合計

1,790億1,000万円

100.0%

1,720億5,000万円

100.0%

69億6,000万円

4.05%

市税収入については、固定資産税が家屋の新増築の増などにより増加する一方、法人市民税が税率引き下げなどにより減少し、元年度予算に比べ0.43%減の666億円程度と見込んでいます。なお、歳入に占める市税収入の構成比は37.2%です。

法人事業税交付金は、法人市民税の税率引き下げによる減収補てん分として、元年10月に創設されたもので6億円。

地方消費税交付金については、元年10月からの消費税率引き上げによる影響を反映し、16億円増の93億円程度。

地方特例交付金については、幼児教育・保育無償化の財源として、元年度に限り交付された子ども・子育て支援臨時交付金の減により、4億円減の4億円程度。

地方交付税については、元年度の決算見込み額や地方財政計画などから、元年度予算に比べ5億円増の75億円。

繰入金については、将来の財政需要に備え、これまで積み立ててきた基金を計画どおり新庁舎建設に活用するなど、52億円増の140億円程度。

市債については、新庁舎建設、東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設整備などハード整備が増加する一方、借換債、臨時財政対策債の減少により、9億円減の186億円程度を見込んでおります。

一般会計当初予算【歳出】

令和2年度
予算額
令和2年度
構成比
令和元年度
予算額
令和元年度
構成比
増減額 増減率
議会費

8億2,620万5千円

0.5%

8億3,671万1千円

0.5%

-1,050万6千円

-1.26%

総務費

240億9,550万4千円

13.5%

187億2,507万1千円

10.9%

53億7,043万3千円

28.68%

民生費

597億9,729万4千円

33.4%

582億48万5千円

33.8%

15億9,680万9千円

2.74%

衛生費

109億4,137万6千円

6.1%

101億4,642万2千円

5.9%

7億9,495万4千円

7.83%

労働費

1億948万8千円

0.1%

1億1,011万3千円

0.1%

-62万5千円

-0.57%

農林水産業費

14億3,975万2千円

0.8%

12億9,014万1千円

0.7%

1億4,961万1千円

11.60%

商工費

139億8,500万7千円

7.8%

116億8,371万8千円

6.8%

23億128万9千円

19.70%

土木費

144億3,180万9千円

8.1%

132億338万1千円

7.7%

12億2,842万8千円

9.30%

消防費

70億1,319万9千円

3.9%

69億1,377万8千円

4.0%

9,942万1千円

1.44%

教育費

132億9,508万1千円

7.4%

169億8,391万9千円

9.9%

-36億8,883万8千円

-21.72%

災害復旧費

31億1,931万6千円

1.7%

3億3,495万6千円

0.2%

27億8,436万円

831.26%

公債費

138億1,711万6千円

7.7%

176億7,004万5千円

10.3%

-38億5,292万9千円

-21.80%

諸支出金

159億3,885万3千円

8.9%

157億5,126万円

9.1%

1億8,759万3千円

1.19%

予備費

2億円

0.1%

2億円

0.1%

0円

0.00%

歳出合計

1,790億1,000万円

100.0%

1,720億5,000万円

100.0%

69億6,000万円

4.05%

上の表の令和2年度歳出予算を市民一人当たりに置き換えると、下図のようになります。

イラスト:岐阜市の市民一人あたりの予算

令和2年度予算関連資料

令和2年度予算編成方針(令和元年10月公表)

令和2年度当初予算記者発表資料(令和2年2月公表)

令和2年度当初予算資料(令和2年3月公表)

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