令和2年度当初予算
令和2年度予算の概要
予算の規模
会計名 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 |
1,790億1,000万円 |
1,720億5,000万円 |
69億6,000万円 |
4.05% |
特別会計小計 |
1,119億520万円 |
1,091億5,470万円 |
27億5,050万円 |
2.52% |
企業会計小計 |
512億4,524万3千円 |
512億7,592万6千円 |
-3,068万3千円 |
-0.06% |
合計 |
3,421億6,044万3千円 |
3,324億8,062万6千円 |
96億7,981万7千円 |
2.91% |
会計名 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
競輪事業 |
168億1,400万円 |
142億5,400万円 |
25億6,000万円 |
17.96% |
国民健康保険事業 |
452億8,900万円 |
472億410万円 |
-19億1,510万円 |
-4.06% |
介護保険事業 |
411億1,700万円 |
395億8,840万円 |
15億2,860万円 |
3.86% |
後期高齢者医療事業 |
61億1,690万円 |
56億1,780万円 |
4億9,910万円 |
8.88% |
育英資金貸付事業 |
1億4,200万円 |
1億2,980万円 |
1,220万円 |
9.40% |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 |
1億3,610万円 |
1億1,620万円 |
1,990万円 |
17.13% |
廃棄物発電事業 |
3億2,210万円 |
2億8,300万円 |
3,910万円 |
13.82% |
食肉地方卸売市場事業 |
3億2,640万円 |
3億1,310万円 |
1,330万円 |
4.25% |
観光事業 |
6億3,780万円 |
6億1,300万円 |
2,480万円 |
4.05% |
駐車場事業 |
3億2,390万円 |
3億5,530万円 |
-3,140万円 |
-8.84% |
薬科大学附属薬局事業 |
6億8,000万円 |
6億8,000万円 |
0万円 |
0.00% |
小計 |
1,119億520万円 |
1,091億5,470万円 |
27億5,050万円 |
2.52% |
会計名 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
病院事業 |
251億4,158万円 |
253億3,251万6千円 |
-1億9,093万6千円 |
-0.75% |
中央卸売市場事業 |
7億3,871万9千円 |
7億4,946万6千円 |
-1,074万7千円 |
-1.43% |
水道事業 |
98億674万7千円 |
100億1,739万2千円 |
-2億1,064万5千円 |
-2.10% |
下水道事業 |
155億5,819万7千円 |
151億7,655万2千円 |
3億8,164万5千円 |
2.51% |
小計 |
512億4,524万3千円 |
512億7,592万6千円 |
-3,068万3千円 |
-0.06% |
一般会計当初予算【歳入】
款 | 令和2年度 予算額 |
令和2年度 構成比 |
令和元年度 予算額 |
令和元年度 構成比 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 |
665億6,862万円 |
37.2% |
668億5,595万3千円 |
38.9% |
-2億8,733万3千円 |
-0.43% |
地方譲与税 |
11億4,600万円 |
0.6% |
10億2,200万円 |
0.6% |
1億2,400万円 |
12.13% |
利子割交付金 |
7,200万円 |
0.0% |
1億5,400万円 |
0.1% |
-8,200万円 |
-53.25% |
配当割交付金 |
2億9,000万円 |
0.2% |
2億5,100万円 |
0.1% |
3,900万円 |
15.54% |
株式等譲渡所得割交付金 |
1億5,000万円 |
0.1% |
1億4,000万円 |
0.1% |
1,000万円 |
7.14% |
法人事業税交付金 |
6億円 |
0.3% |
- |
0.0% |
6億円 |
皆増 |
地方消費税交付金 |
93億4,000万円 |
5.2% |
77億円 |
4.5% |
16億4,000万円 |
21.30% |
ゴルフ場利用税交付金 |
1,900万円 |
0.0% |
1,800万円 |
0.0% |
1,000万円 |
5.56% |
環境性能割交付金 |
1億3,200万円 |
0.1% |
6,000万円 |
0.0% |
7,200万円 |
120.00% |
国有提供施設等所在市助成交付金 |
1,088万4千円 |
0.0% |
1,097万2千円 |
0.0% |
-8万8千円 |
-0.80% |
地方特例交付金 |
4億1,300万円 |
0.2% |
7億8,300万円 |
0.5% |
-3億7,000万円 |
-47.25% |
地方交付税 |
75億円 |
4.2% |
70億円 |
4.1% |
5億円 |
7.14% |
交通安全対策特別交付金 |
6,000万円 |
0.0% |
7,000万円 |
0.0% |
-1,000万円 |
-14.29% |
分担金及び負担金 |
9億5,395万8千円 |
0.5% |
11億6,649万2千円 |
0.7% |
-2億1,253万4千円 |
-18.22% |
使用料及び手数料 |
34億420万9千円 |
1.9% |
36億2,261万3千円 |
2.1% |
-2億1,840万4千円 |
-6.03% |
国庫支出金 |
273億3,207万7千円 |
15.3% |
256億5,459万5千円 |
14.9% |
16億7,748万2千円 |
6.54% |
県支出金 |
113億9,866万4千円 |
6.4% |
105億6,077万1千円 |
6.1% |
8億3,789万3千円 |
7.93% |
財産収入 |
2億6,133万7千円 |
0.2% |
2億8,733万3千円 |
0.2% |
-2,599万6千円 |
-9.05% |
寄附金 |
2億1,670万円 |
0.1% |
2億1,110万円 |
0.1% |
560万円 |
2.65% |
繰入金 |
139億5,443万3千円 |
7.8% |
87億7,579万9千円 |
5.1% |
51億7,863万4千円 |
59.01% |
繰越金 |
30億円 |
1.7% |
30億円 |
1.7% |
0円 |
0.00% |
諸収入 |
135億6,981万8千円 |
7.6% |
150億727万2千円 |
8.7% |
-14億3,745万4千円 |
-9.58% |
市債 |
186億1,730万円 |
10.4% |
195億2,910万円 |
11.4% |
-9億1,180万円 |
-4.67% |
自動車取得税交付金 |
0円 |
0.0% |
1億7,000万円 |
0.1% |
-1億7,000万円 |
皆減 |
歳入合計 |
1,790億1,000万円 |
100.0% |
1,720億5,000万円 |
100.0% |
69億6,000万円 |
4.05% |
市税収入については、固定資産税が家屋の新増築の増などにより増加する一方、法人市民税が税率引き下げなどにより減少し、元年度予算に比べ0.43%減の666億円程度と見込んでいます。なお、歳入に占める市税収入の構成比は37.2%です。
法人事業税交付金は、法人市民税の税率引き下げによる減収補てん分として、元年10月に創設されたもので6億円。
地方消費税交付金については、元年10月からの消費税率引き上げによる影響を反映し、16億円増の93億円程度。
地方特例交付金については、幼児教育・保育無償化の財源として、元年度に限り交付された子ども・子育て支援臨時交付金の減により、4億円減の4億円程度。
地方交付税については、元年度の決算見込み額や地方財政計画などから、元年度予算に比べ5億円増の75億円。
繰入金については、将来の財政需要に備え、これまで積み立ててきた基金を計画どおり新庁舎建設に活用するなど、52億円増の140億円程度。
市債については、新庁舎建設、東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設整備などハード整備が増加する一方、借換債、臨時財政対策債の減少により、9億円減の186億円程度を見込んでおります。
一般会計当初予算【歳出】
款 | 令和2年度 予算額 |
令和2年度 構成比 |
令和元年度 予算額 |
令和元年度 構成比 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 |
8億2,620万5千円 |
0.5% |
8億3,671万1千円 |
0.5% |
-1,050万6千円 |
-1.26% |
総務費 |
240億9,550万4千円 |
13.5% |
187億2,507万1千円 |
10.9% |
53億7,043万3千円 |
28.68% |
民生費 |
597億9,729万4千円 |
33.4% |
582億48万5千円 |
33.8% |
15億9,680万9千円 |
2.74% |
衛生費 |
109億4,137万6千円 |
6.1% |
101億4,642万2千円 |
5.9% |
7億9,495万4千円 |
7.83% |
労働費 |
1億948万8千円 |
0.1% |
1億1,011万3千円 |
0.1% |
-62万5千円 |
-0.57% |
農林水産業費 |
14億3,975万2千円 |
0.8% |
12億9,014万1千円 |
0.7% |
1億4,961万1千円 |
11.60% |
商工費 |
139億8,500万7千円 |
7.8% |
116億8,371万8千円 |
6.8% |
23億128万9千円 |
19.70% |
土木費 |
144億3,180万9千円 |
8.1% |
132億338万1千円 |
7.7% |
12億2,842万8千円 |
9.30% |
消防費 |
70億1,319万9千円 |
3.9% |
69億1,377万8千円 |
4.0% |
9,942万1千円 |
1.44% |
教育費 |
132億9,508万1千円 |
7.4% |
169億8,391万9千円 |
9.9% |
-36億8,883万8千円 |
-21.72% |
災害復旧費 |
31億1,931万6千円 |
1.7% |
3億3,495万6千円 |
0.2% |
27億8,436万円 |
831.26% |
公債費 |
138億1,711万6千円 |
7.7% |
176億7,004万5千円 |
10.3% |
-38億5,292万9千円 |
-21.80% |
諸支出金 |
159億3,885万3千円 |
8.9% |
157億5,126万円 |
9.1% |
1億8,759万3千円 |
1.19% |
予備費 |
2億円 |
0.1% |
2億円 |
0.1% |
0円 |
0.00% |
歳出合計 |
1,790億1,000万円 |
100.0% |
1,720億5,000万円 |
100.0% |
69億6,000万円 |
4.05% |
上の表の令和2年度歳出予算を市民一人当たりに置き換えると、下図のようになります。
令和2年度予算関連資料
令和2年度予算編成方針(令和元年10月公表)
令和2年度当初予算記者発表資料(令和2年2月公表)
令和2年度当初予算資料(令和2年3月公表)
- 令和2年3月定例会 市長提案説明
- 令和2年度当初予算 主な事業の内訳 (PDF 476.4KB)
-
令和2年度岐阜市予算説明書 (PDF 30.5MB)
※ファイルサイズにご注意ください -
令和2年度岐阜市予算事業内訳書 (PDF 29.9MB)
※ファイルサイズにご注意ください
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