令和3年度当初予算

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ページ番号1007722  更新日 令和4年3月24日

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令和3年度予算の概要

予算の規模

会計名 令和3年度 令和2年度 比較 増減率
一般会計

1,773億3,000万円

1,790億1,000万円

-16億8,000万円

-0.94%

特別会計小計

1,154億230万円

1,119億520万円

34億9,710万円

3.13%

企業会計小計

517億7,259万3千円

512億4,524万3千円

5億2,735万円

1.03%

合計

3,445億489万3千円

3,421億6,044万3千円

23億4,445万円

0.69%

特別会計
会計名 令和3年度 令和2年度 比較 増減率
競輪事業

200億3,000万円

168億1,400万円

32億1,600万円

19.13%

国民健康保険事業

430億6,720万円

452億8,900万円

-22億2,180万円

-4.91%

介護保険事業

439億8,450万円

411億1,700万円

28億6,750万円

6.97%

後期高齢者医療事業

60億5,920万円

61億1,690万円

-5,770万円

-0.94%

育英資金貸付事業

1億1,350万円

1億4,200万円

-2,850万円

-20.07%

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

1億9,190万円

1億3,610万円

5,580万円

41.00%

廃棄物発電事業

2億1,000万円

3億2,210万円

-1億1,210万円

-34.80%

食肉地方卸売市場事業

3億4,370万円

3億2,640万円

1,730万円

5.30%

観光事業

5億2,860万円

6億3,780万円

-1億920万円

-17.12%

駐車場事業

2億4,370万円

3億2,390万円

-8,020万円

-24.76%

薬科大学附属薬局事業

6億3,000万円

6億8,000万円

-5,000万円

-7.35%

小計

1,154億230万円

1,119億520万円

34億9,710万円

3.13%

企業会計
会計名 令和3年度 令和2年度 比較 増減率
病院事業

256億3,465万6千円

251億4,158万円

4億9,307万6千円

1.96%

中央卸売市場事業

7億7,611万3千円

7億3,871万9千円

3,739万4千円

5.06%

水道事業

104億924万1千円

98億674万7千円

6億249万4千円

6.14%

下水道事業

149億5,258万3千円

155億5,819万7千円

-6億561万4千円

-3.89%

小計

517億7,259万3千円

512億4,524万3千円

5億2,735万円

1.03%

一般会計当初予算【歳入】

令和3年度
予算額
令和3年度
構成比
令和2年度
予算額
令和2年度
構成比
増減額 増減率
市税

634億3,349万5千円

35.8%

665億6,862万円

37.2%

-31億3,512万5千円

-4.71%

地方譲与税

11億2,200万円

0.6%

11億4,600万円

0.6%

-2,400万円

-2.09%

利子割交付金

6,300万円

0.0%

7,200万円

0.0%

-900万円

-12.50%

配当割交付金

2億6,300万円

0.2%

2億9,000万円

0.2%

-2,700万円

-9.31%

株式等譲渡所得割交付金

2億7,500万円

0.2%

1億5,000万円

0.1%

1億2,500万円

83.33%

法人事業税交付金

7億4,600万円

0.4%

6億円

0.3%

1億4,600円

24.33%

地方消費税交付金

93億2,000万円

5.3%

93億4,000万円

5.2%

-2,000万円

-0.21%

ゴルフ場利用税交付金

2,000万円

0.0%

1,900万円

0.0%

1,000万円

5.26%

環境性能割交付金

1億600万円

0.1%

1億3,200万円

0.1%

-2,600万円

-19.70%

国有提供施設等所在市助成交付金

1,075万4千円

0.0%

1,088万4千円

0.0%

-13万円

-1.19%

地方特例交付金

10億400万円

0.6%

4億1,300万円

0.2%

5億9,100万円

143.10%

地方交付税

92億円

5.2%

75億円

4.2%

17億円

22.67%

交通安全対策特別交付金

6,000万円

0.0%

6,000万円

0.0%

0円

0.00%

分担金及び負担金

9億1,895万3千円

0.5%

9億5,395万8千円

0.5%

-3,500万5千円

-3.67%

使用料及び手数料

32億5,692万6千円

1.8%

34億420万9千円

1.9%

-1億4,728万3千円

-4.33%

国庫支出金

286億7,379万2千円

16.2%

273億3,207万7千円

15.3%

13億4,171万5千円

4.91%

県支出金

112億1,357万6千円

6.3%

113億9,866万4千円

6.4%

-1億8,508万8千円

-1.62%

財産収入

2億4,027万3千円

0.1%

2億6,133万7千円

0.2%

-2,106万4千円

-8.06%

寄附金

2億1,431万円

0.1%

2億1,670万円

0.1%

-239万円

-1.10%

繰入金

33億1,170万3千円

1.9%

139億5,443万3千円

7.8%

-106億4,273万円

-76.27%

繰越金

30億円

1.7%

30億円

1.7%

0円

0.00%

諸収入

248億8,031万8千円

14.0%

135億6,981万8千円

7.6%

113億1,050万円

83.35%

市債

159億9,690万円

9.0%

186億1,730万円

10.4%

-26億2,040万円

-14.08%

歳入合計

1,773億3,000万円

100.0%

1,790億1,000万円

100.0%

-16億8,000万円

-0.94%

市税収入は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、個人市民税および法人市民税などが減少することにより、2年度予算に比べ4.71%減の634億円程度と見込んでいます。なお、歳入に占める市税収入の構成比は35.8%です。

地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策による固定資産税等の事業用資産の軽減措置に伴う減収補てん分の増加などにより、6億円増の10億円程度。
地方交付税は、2年度の決算見込み額や地方財政計画などから、2年度予算に比べ17億円増の92億円。

繰入金は、新庁舎建設完了などにより、106億円減の33億円程度。

諸収入は、新型コロナウイルス感染症対策により、中小企業融資対策として、原資となる中小企業金融調整貸付金元金収入の増加などにより、113億円増の249億円程度。

市債については、臨時財政対策債、新リサイクルセンターなどのハード整備が増加する一方、新庁舎建設、東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設整備完了などにより、26億円減の160億円程度を見込んでおります。

一般会計当初予算【歳出】

令和3年度
予算額
令和3年度
構成比
令和2年度
予算額
令和2年度
構成比
増減額 増減率
議会費

8億1,190万円

0.5%

8億2,620万5千円

0.5%

-1,430万5千円

-1.73%

総務費

92億4,742万1千円

5.2%

240億9,550万4千円

13.5%

-148億4,808万3千円

-61.62%

民生費

602億2,019万円

34.0%

597億9,729万4千円

33.4%

4億2,289万6千円

0.71%

衛生費

140億9,750万9千円

8.0%

109億4,137万6千円

6.1%

31億5,613万3千円

28.85%

労働費

1億709万9千円

0.1%

1億948万8千円

0.1%

-238万9千円

-2.18%

農林水産業費

12億6,143万3千円

0.7%

14億3,975万2千円

0.8%

-1億7,831万9千円

-12.39%

商工費

260億4,855万4千円

14.7%

139億8,500万7千円

7.8%

120億6,354万7千円

86.26%

土木費

149億1,901万9千円

8.4%

144億3,180万9千円

8.1%

4億8,721万円

3.38%

消防費

67億5,554万3千円

3.8%

70億1,319万9千円

3.9%

-2億5,765万6千円

-3.67%

教育費

140億3,131万4千円

7.9%

132億9,508万1千円

7.4%

7億3,623万3千円

5.54%

公債費

133億7,631万7千円

7.5%

138億1,711万6千円

7.7%

-4億4,079万9千円

-3.19%

諸支出金

158億5,370万1千円

8.9%

159億3,885万3千円

8.9%

-8,515万2千円

-0.53%

予備費

6億円

0.3%

2億円

0.1%

4億円

200.00%

災害復旧費

0円

0.0%

31億1,931万6千円

1.7%

-31億1,931万6千円

皆減

歳出合計

1,773億3,000万円

100.0%

1,790億1,000万円

100.0%

-16億8,000万円

-0.94%

上の表の令和3年度歳出予算を市民一人当たりに置き換えると、下図のようになります。

イラスト:岐阜市の市民一人あたりの予算

令和3年度予算関連資料

令和3年度予算編成方針(令和2年10月公表)

令和3年度当初予算記者発表資料(令和3年2月公表)

令和3年度当初予算資料(令和3年3月公表)

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